一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************339
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2024年10月30日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 Z7547 绿柏A4复印纸 60 9600.0 得力/deliZ7547 验收通过 2 得力 Z7124 得力(deli)多功能A5打印纸 70g克500张一包 320 3398.4 得力/deliZ7124 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈荣涛